Tuesday 7 November 2017

Forex Handels Kapital Gewinne Steuer Uk


Forex Taxation Grundlagen Für Anfänger Forex Trader, ist das Ziel einfach, erfolgreiche Trades zu machen. In einem Markt, in dem Gewinne - und Verluste - im Handumdrehen realisiert werden können, werden viele Investoren engagiert, um ihre Hand zu versuchen, bevor sie langfristig denken. Allerdings, ob Sie planen, forex eine Karriere Weg oder sind daran interessiert zu sehen, wie Ihre Strategie schwenkt, gibt es enorme steuerliche Vorteile, die Sie vor Ihrem ersten Handel beachten sollten. Während der Handel Forex kann ein verwirrendes Feld zu meistern, Ablage Steuern in den USA für Ihre Gewinn-Verhältnis-Verhältnis kann an den Wilden Westen erinnern. Hier ist eine Pause von dem, was du wissen solltest. Für Optionen und Futures Investoren Für alle, die in Forex-Optionen beginnen möchten und Futures sind gruppiert, was als IRC 1256 Verträge bekannt sind. Diese IRS-gesammelten Verträge bedeuten, dass Händler eine niedrigere 6040 Steuerbetrachtung erhalten. Was bedeutet dies 60 Gewinne oder Verluste werden als langfristige Kapitalgewinne Verluste und die restlichen 40 als kurzfristig gezählt. Die beiden wichtigsten Vorteile dieser steuerlichen Behandlung sind: Zeit Viele Forex Futures Optionen Trader machen mehrere Transaktionen pro Tag. Von diesen Trades können bis zu 60 als langfristige Kapitalgewinne gezählt werden. Steuersatz Bei der Handelsbestände (gehalten weniger als ein Jahr) werden die Anleger mit dem 35 kurzfristigen Zinssatz besteuert. Bei der Vermarktung von Futures oder Optionen werden die Anleger mit einem Satz von 23 Sätzen (berechnet als 60 Langzeitzeiten 15 max. Rendite plus 40 kurzfristige Zinszeiten 35 max. Für Over-the-Counter (OTC) Investoren Die meisten Spot-Händler werden nach IRC 988 Kontrakten besteuert. Diese Verträge sind für Devisentermingeschäfte innerhalb von zwei Tagen abgewickelt, so dass sie offen für gewöhnliche Gewinne und Verluste, wie an die IRS gemeldet. Wenn Sie Spot-Forex handeln, werden Sie wahrscheinlich automatisch in dieser Kategorie gruppiert. Der Hauptvorteil dieser steuerlichen Behandlung ist der Schadensschutz. Wenn Sie Nettoverluste durch Ihr Jahr-Ende-Handel erleben, wird kategorisiert als ein 988 Händler dient als ein großer Vorteil. Wie in der 1256 Vertrag, können Sie zählen alle Ihre Verluste als gewöhnliche Verluste statt nur die ersten 3.000. Der Vergleich der beiden IRC 988 Verträge ist einfacher als IRC 1256 Verträge, da der Steuersatz für beide Gewinne und Verluste konstant bleibt - eine ideale Situation für Verluste. 1256 Verträge, während komplexer, bieten mehr Einsparungen für einen Händler mit Nettogewinne - 12 mehr. Der bedeutendste Unterschied zwischen den beiden ist der der erwarteten Gewinne und Verluste. Die Lösung: Die Wahl Ihrer Kategorie sorgfältig Jetzt kommt der heikle Teil: Entscheiden, wie man Steuern für Ihre Situation Datei. Was macht Devisen-Einreichung verwirrend ist, dass während Optionsfutures und OTC separat gruppiert sind, können Sie als Investor entweder einen 1256 oder 988 Vertrag auswählen. Der knifflige Teil ist, dass Sie sich vor dem 1. Januar des Handelsjahres entscheiden müssen. Die beiden Arten von Forex-Einreichungen Konflikt, aber bei den meisten Buchhaltungsgesellschaften werden Sie unterliegen 988 Verträge, wenn Sie ein Spot-Händler und 1256 Verträge sind, wenn Sie ein Futures-Händler sind. Der Schlüsselfaktor spricht mit Ihrem Buchhalter, bevor er investiert. Sobald Sie mit dem Handel beginnen, können Sie nicht von 988 auf 1256 wechseln oder umgekehrt. Die meisten Händler werden Nettogewinne vorwegnehmen (warum sonst Handel), so dass sie sich aus ihrem 988 Status und in 1256 Status wählen wollen. Um einen Status von 988 auszuschließen, musst du eine interne Notiz in deinen Büchern sowie eine Datei mit deinem Buchhalter machen. Diese Komplikation verstärkt sich, wenn Sie Aktien sowie Währungen handeln. Equity-Transaktionen werden unterschiedlich besteuert und Sie können nicht in der Lage sein, 988 oder 1256 Verträge zu wählen, abhängig von Ihrem Status. Keeping Track: Ihr Leistungsrekord Anstatt sich auf Ihre Brokerage-Statements zu verlassen, ist eine genauere und steuerfreundliche Art, den Gewinnverlust zu verfolgen, durch Ihren Leistungsrekord. Dies ist eine IRS-genehmigte Formel für die Aufzeichnungen: Subtrahieren Sie Ihre Anfangs-Assets aus Ihrem End-Assets (netto) Subtrahieren Sie Bareinlagen (auf Ihre Konten) und fügen Sie Abhebungen (aus Ihren Konten) Subtrahieren Sie Einkommen aus Zinsen und fügen Sie Zinsen hinzu Addieren Sie andere Handelskosten Die Performance-Rekord-Formel gibt Ihnen eine genauere Darstellung Ihrer Gewinn-Verhältnis-Verhältnis und wird Jahresende Einreichung erleichtern für Sie und Ihre Buchhalter. Dinge zu erinnern, wenn es um Forex-Besteuerung gibt es ein paar Dinge, die Sie im Auge behalten wollen, einschließlich: Fristen für die Einreichung. In den meisten Fällen müssen Sie bis zum 1. Januar eine Art Steuersituation wählen. Wenn Sie ein neuer Händler sind, können Sie diese Entscheidung vor Ihrem ersten Handel treffen - sei es im 1. Januar oder 31. Dezember. Es ist auch erwähnenswert Dass du deinen Status Mitte des Jahres ändern kannst, aber nur mit IRS-Genehmigung. Detaillierte Aufzeichnungen. Halten Sie gute Aufzeichnungen (und Backups) können Sie sparen Zeit, wenn die Steuer Saison nähert sich. Dies gibt Ihnen mehr Zeit zum Handel und weniger Zeit, um Steuern zu bereiten. Bedeutung der Zahlung. Einige Händler versuchen, das System zu schlagen und verdienen einen vollen oder Teilzeit-Einkommen Handel Forex ohne Steuern zu zahlen. Da Over-the-Counter-Handel nicht bei der Commodities Futures Trading Commission (CFTC) registriert ist, glauben einige Trader, dass sie damit davonkommen können. Nicht nur ist dies unethisch, aber die IRS wird schließlich aufholen und Steuervermeidung Gebühren werden Trümmer Steuern, die Sie geschuldeten. Die Bottom Line Trading Forex ist alles über die Aktivierung von Chancen und Steigerung der Gewinnspannen so ein weiser Investor wird das gleiche tun, wenn es um Steuern geht. Nehmen Sie sich die Zeit, um ordnungsgemäß Datei können Sie sparen Hunderte, wenn nicht Tausende in Steuern, so dass es eine Transaktion, die gut lohnt sich die Zeit. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was im risikolosen verdient werden könnte. Der Rückkauf ausstehender Aktien (Rückkauf) durch eine Gesellschaft, um die Anzahl der Aktien auf dem Markt zu reduzieren. Firmen. Eine Steuererstattung ist eine Erstattung für Steuern, die an eine Einzelperson oder einen Haushalt gezahlt werden, wenn die tatsächliche Steuerpflicht weniger als der Betrag ist. Der monetäre Wert aller fertiggestellten Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Landes erstellt wurden, grenzt in einem bestimmten Zeitraum. Die Rate, mit der das allgemeine Preisniveau für Waren und Dienstleistungen steigt und folglich die Kaufkraft von. Merchandising ist jede Handlung der Förderung von Waren oder Dienstleistungen für den Einzelhandel, einschließlich Marketing-Strategien, Display-Design und. Forex Trading und Steuern Sehen Gewinne aus Forex Trading ist ein spannendes Gefühl für Sie und Ihr Portfolio. Aber dann trifft es dich. Was ist mit Steuern Das Forex-Steuer-Code kann zuerst verwirrend sein. Dies ist, weil einige Forex-Transaktionen unter Abschnitt 1256 Verträge kategorisiert werden, während andere unter dem Abschnitt 988 die Behandlung von bestimmten Währungstransaktionen behandelt werden. Abschnitt 1256 stellt eine 6040 steuerliche Behandlung zur Verfügung, die im Vergleich zu ihrem Gegenstück niedriger ist. Standardmäßig sind alle Devisenverträge der gewöhnlichen Gewinn - oder Verlustbehandlung unterworfen. Händler müssen sich von Abschnitt 988 und in Kapitalgewinn oder Verlust Behandlung, die unter Abschnitt 1256. Es gibt keine Verwendung bei der Versuch, aus Ihren Steuern wackeln. Jeder Händler in den Vereinigten Staaten ist verpflichtet, für ihre Forex-Kapitalkörner zu bezahlen. Weitere Informationen über § 1256 Abs. 1256 wird vom IRS als regulierter Futures-Kontrakt, Fremdwährungsvertrag oder Nicht-Equity-Option definiert, einschließlich Schuldenoptionen, Rohstoff-Futures-Optionen und breit angelegte Aktienindexoptionen. In diesem Abschnitt können Sie Kapitalgewinne unter Verwendung des Formulars 6781 aus dem IRS (Gewinne und Verluste aus § 1256 Verträgen und Straddles) melden. Beachten Sie, dass Sie die Kapitalgewinne auf Schedule D in einem 6040 Split trennen müssen. Es wird als solches geteilt: 60 der gesamten Kapitalgewinne werden bei 15 besteuert, was der niedrigere Satz 40 der gesamten Kapitalgewinne auf bis zu 35 zu besteuern ist. Dies ist die gewöhnliche Kapitalertragsteuer. Weitere Informationen zu § 988 In diesem Abschnitt 988 werden die Gewinne und Verluste aus Devisen als Zinserträge oder - aufwendungen betrachtet. Aus diesem Grund werden Kapitalgewinne auch als solche besteuert. Die 6040 Split wird nicht verwendet und Händler können erwarten, mehr zu zahlen, wenn sie unter diesen Abschnitt fallen. Die Sektion 988 ist auch kompliziert, weil Forex-Händler mit Währungswertänderungen auf einer alltäglichen Basis umgehen müssen. Allerdings hat die IRS auch einige Bestimmungen, die Tageskursänderungen als Teil der Händler Vermögenswerte oder ein Teil des Geschäfts zu sehen. Infolgedessen können Sie sich von Abschnitt 988 ausschalten und dann Ihre Kapitalgewinne unter Verwendung von Section 1256 steuern. Wie man aus Abschnitt 988 auswählt Das IRS verlangt nicht wirklich einen Händler, um etwas zu archivieren, um sich zu entscheiden. Aber es ist wichtig, einen internen Rekord zu behalten, der zeigt, dass Sie sich entschieden haben, sich aus Abschnitt 988 zu entfernen. Viele Forex Trader warten etwa ein Jahr, bevor sie sich aus diesem Abschnitt herausstellen. Warum sie nur beobachten, wie viel Gewinn sie aus Devisenhandel machen können. Formular 8886 und Handelsverluste Wenn Sie große Verluste erlitten haben, können Sie die Datei Form 8886 (siehe unten für Formular). Wenn Ihre Transaktionen zu Verlusten von mindestens 2 Millionen in einem einzelnen Steuerjahr (50.000, wenn aus bestimmten Fremdwährung Transaktionen) oder 4 Millionen in einer Kombination von Steuerjahren können Sie in der Lage, Formular 8886. Bezahlen für die Forex Taxes Einreichung der Steuer Selbst ist nicht schwer Ein US-basierter Forex Trader muss nur eine 1099 Form von seinem Broker am Ende eines jeden Jahres bekommen. Wenn sich der Makler in einem anderen Land befindet, sollte der Devisenhändler die Formulare und die damit zusammenhängenden Dokumentationen aus seinen Konten erwerben. Die professionelle Steuerberatung wird auch empfohlen. Wie Sie sehen können, gibt es nichts schwieriges zu zahlen für Forex-Gewinne an diesem Punkt. Allerdings, da dieser Handel wird immer beliebter, ist die IRS verpflichtet, kommen mit mehr Maßnahmen, die den Handel zu regulieren. Aber wenn theres ein Ratschlag Sie von diesem nehmen sollten, sein, um immer Ihre Steuern zu zahlen. Trader Tax Forums und Websites Green Company: Details zu Devisenhandel Steuern Traders Accounting. Sie haben eine Menge von pädagogischen Ressourcen über Handel und Steuern geschrieben Google Answers. Frage ist ein paar Jahre alt, kann noch viele Informationen haben Intuit Community Forum. Stellen Sie Fragen und erhalten Sie Antworten von den Leuten von Intuit Online Forex Trading nicht für irgendwelche dieser Foren oder Websites zu fördern. Sie sind rein für pädagogische Zwecke gezeigt Mit anderen Worten, bitte erforschen Sie diese Seiten und verwenden Sie gesunden Menschenverstand, wenn sie um Geld bitten. Haftungsausschluss - Die bereitgestellten Informationen sind für Bildungszwecke. Wir sind keine Steuerfachleute und wir schlagen vor, dass Sie sich mit einer Kapitalgewinnsteuer auf Aktien befassen. Kapitalgewinnsteuerdefinition, die von ForexSQ-Experten erklärt wird, lernen Sie als Händler, dass Sie Kapitalertragsteuer auf Aktien oder nein bezahlen müssen. Wie viel kostet die Kapitalertragsteuer auf Aktien. Was ist Kapitalertragsteuer Eine Kapitalertragsteuer (CGT) ist eine Steuer auf Kapitalgewinne, die bei der Veräußerung eines Nicht-Bestandsvermögens realisiert wurde, das zu einem Kostenbetrag erworben wurde, der niedriger war als der im Verkauf erzielte Betrag. Die häufigsten Kapitalgewinne werden aus dem Verkauf von Aktien realisiert. Forex Anleihen, CFD. Edelmetalle und Eigentum. Nicht alle Länder implementieren eine Kapitalertragsteuer und die meisten haben unterschiedliche Steuersätze für Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften. Für Aktien, ein Beispiel für ein beliebtes und flüssiges Vermögen, nationale und staatliche Gesetzgebung hat oft eine große Anzahl von steuerlichen Verpflichtungen, die in Bezug auf Kapitalgewinne respektiert werden müssen. Die Steuern werden vom Staat über die Transaktionen, Dividenden und Kapitalgewinne an der Börse erhoben. Diese steuerlichen Verpflichtungen können jedoch von der Gerichtsbarkeit bis zur Gerichtsbarkeit abweichen. Kapitalgewinnsteuersätze Steuerpflichtige können Kapitalertragsteuern durch einfaches Verschieben des Verkaufs des Vermögenswertes verschieben. Darüber hinaus können die Steuerpflichtigen in Abhängigkeit von den Besonderheiten des nationalen Steuerrechts in der Lage sein, die Kapitalertragssteuern mit den folgenden Strategien aufzuschieben, zu reduzieren oder zu vermeiden: Eine Nation kann die Gewinne aus Investitionen in begünstigten Branchen oder Sektoren zu einem niedrigeren Satz steuern Als kleines Unternehmen. Es gibt Konten mit steuerbegünstigten Status. Die vorteilhaftesten Lohngewinne sammeln sich im Konto ohne Steuern Steuern werden nur dann gezahlt, wenn der Steuerpflichtige Geld aus dem Konto zurückzieht. Der Verkauf eines Vermögenswertes mit einem Verlust kann einen 8220tax Verlust8221 verursachen, der angewendet werden kann, um die in der Zukunft realisierten Verspannungen auszugleichen und die Steuern auf diese Gewinne zu vermeiden oder zu reduzieren. Steuerliche Verluste sind ein Business-Asset, aber das Unternehmen muss vermeiden, um zu verkaufen oder eine Tochtergesellschaft für keinen legitimen Zweck anders als einen steuerlichen Verlust zu schaffen. Steuer kann verzichtet werden, wenn der Vermögenswert einer Wohltätigkeitsorganisation gegeben wird. Die Steuer kann aufgeschoben werden, wenn der Steuerpflichtige den Vermögenswert verkauft, aber die Zahlung vom Käufer über einen Zeitraum von Jahren erhält. Der Steuerpflichtige trägt jedoch in diesem Zeitraum das Risiko eines Ausfalls des Käufers. Ein strukturierter Verkauf oder Kauf einer Annuität kann Möglichkeiten sein, die Steuern zu verschieben. Bei bestimmten Transaktionen wird die Basis (ursprüngliche Kosten) des Vermögenswertes geändert. In den USA wird die Basis für einen ererbten Vermögenswert zum Zeitpunkt der Vererbung zum Wert. Die Steuer kann aufgeschoben werden, wenn der Verkäufer eines Vermögenswertes die Mittel in den Kauf eines 8220like-art8221 Vermögenswertes stellt. In den USA ist dies eine 1031-Börse genannt und steht nun allgemein nur für geschäftsbezogene Immobilien und Sachanlagen zur Verfügung. Wie viel ist Kapitalertragsteuer auf Aktien Kapitalertragsteuer auf Aktien ist in jedem Land unterschiedlich, unterhalb der Liste der Länder, die Sie zahlen müssen Kapitalertragsteuer auf Aktien: Kapitalertragsteuer auf Aktien in Australien Wenn Sie einen Vermögenswert weniger als 12 Monate danach verkaufen Kaufe es Ihnen don8217t bekommen die 50 Rabatt und zahlen Steuern auf die volle Kapitalgewinn. Zum Beispiel, wenn Sie eine Investitionsimmobilie verkaufen, die Sie für mehr als 12 Monate besessen haben und Sie einen 200.000 Kapitalgewinn zu machen, Sie8217ll zahlen Steuern auf 50 100.000. Kapitalertragsteuer auf Aktien in China Der anwendbare Steuersatz für Kapitalgewinne in China hängt von der Art des Steuerpflichtigen ab (d. H. Ob der Steuerpflichtige eine Person oder eine Gesellschaft ist) und ob der Steuerpflichtige ansässig oder nicht ansässig ist. Es sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass die chinesische Einkommensteuergesetzgebung im Gegensatz zu den üblichen Steuerregelungen keine Unterscheidung zwischen Einkommen und Kapital darstellt. Was gewöhnlich von Steuerzahlern und Praktikern als Kapitalgewinnsteuer bezeichnet wird, liegt tatsächlich im Einkommensteuerrahmen und nicht in einer separaten Regelung. Kapitalertragsteuer auf Anteile in Indien Im Falle eines Gewinns aus Aktien, die an Börsen in Indien verkauft werden, die für weniger als 12 Monate gehalten werden, wird mit einer Pauschale von 15 Prozent besteuert. Es ist auch interessant zu bemerken, dass auch in den Fällen, in denen der anwendbare Bordsteuersatz 10 Prozent beträgt, noch eine Steuer von 15 Prozent auf diese kurzfristigen Kapitalgewinne zahlen muss. Kapitalertragsteuer auf Aktien in Hongkong Im Allgemeinen hat Hongkong keine Kapitalertragsteuer. Jedoch werden Arbeitnehmer, die Aktien oder Optionen als Teil ihrer Vergütung erhalten, mit dem normalen Hongkong-Einkommensteuersatz auf den Wert der Aktien oder Optionen am Ende einer Sperrfrist abzüglich eines Betrags besteuert, den die Einzelperson für den Zuschuss gezahlt hat. Wenn ein Teil der Wartezeit außerhalb von Hongkong ausgegeben wird, dann wird die in Hongkong zu zahlende Steuer auf der Grundlage des Anteils der in Hongkong verbrachten Arbeitszeit bereinigt. Hongkong hat sehr wenige Doppelbesteuerungsabkommen und daher gibt es wenig Erleichterung für die Doppelbesteuerung. Daher ist es möglich (je nach Herkunftsland) für Arbeitnehmer, die nach Hongkong ziehen, um die volle Einkommensteuer auf die ausgeübten Aktien sowohl im Herkunftsland als auch in Hongkong zu zahlen. Ebenso kann ein Arbeitnehmer, der Hongkong verlässt, eine Doppelbesteuerung über die nicht realisierten Kapitalgewinne ihrer ausgegebenen Aktien verursachen. Die Hongkong-Besteuerung von Kapitalgewinnen auf Mitarbeiteraktien oder Optionen, die einer Sperrfrist unterliegen, steht im Widerspruch zur Behandlung von unbeschränkten Aktien oder Optionen, die frei von Kapitalertragsteuer sind. Für diejenigen, die professionell handeln (Kauf und Verkauf von Wertpapieren häufig, um ein Einkommen für das Leben zu erhalten) als 8220traders8221, wird dies als Einkommen unterliegen persönliche Einkommen Steuersätze. Kapitalertragsteuer auf Aktien in Russland Es gibt keine gesonderte Steuer auf Kapitalgewinne eher, Gewinne oder Bruttoeinnahmen aus dem Verkauf von Vermögenswerten werden in die Einkommensteuerbasis aufgenommen. Kapitalertragsteuer auf Aktien in Singapur In Singapur gibt es keine Kapitalertragsteuer. Für professionelle Händler und die häufig handeln, wird der Gewinn als ein sourced Einkommen in Singapur betrachtet und steuerpflichtig. Kapitalertragsteuer auf Aktien in Südafrika Für juristische Personen in Südafrika. 80 ihres Nettogewinns werden CGT und für natürliche Personen anziehen 40. Dieser Teil des Nettogewinns wird mit ihrem Grenzsteuersatz besteuert. Als effektiver Steuersatz bedeutet dies eine maximale effektive Rate von 16,4 (41 maximale Grenzsteuersatz) für Einzelpersonen ist zahlbar, und für Körperschaftssteuerpflichtige maximal 22.4. Die jährliche Einzel - und Sonderverpflichtung ist R40 000. Die Kapitalertragsteuer auf Aktien der britischen Kapitalertragsteuer (CGT) in Großbritannien wird zahlbar, wenn Sie einen Vermögenswert wie ein Geschäft, ein zweites Vermögen, Aktien oder ein Erbstück verkaufen und Geld verdienen Der Verkauf. Der Betrag, den Sie zahlen, hängt von Ihrem Einkommen Grundraten Einkommensteuerzahler haften für CGT bei 18 Prozent, die mit höheren Einkommensteuer zahlen 28 Prozent. Kapitalertragsteuer auf Anteile an US-Stammdividende und kurzfristiger Kapitalgewinn: Steuersatz in U. S. ist gleich wie der gewöhnliche Ertragsteuersatz. Qualifizierte Dividende und langfristiger Kapitalgewinn: Steuersatz ist 0 für die 1015 Klammern 15 für die 2535 Klammern und 20 für die 39,6 Klammer. Welche Länder sind steuerfrei für Devisenhandel Mitglied seit Mar 2012 Status: Mitglied 113 Beiträge Im nur fragen, tut Jeder weiß, welche Länder steuerfrei sind für Devisenhandel Im jetzt in England leben, wo ich keine Steuern auf meine Einnahmen bezahle. Aber es ist kalt und schrecklich, und ich denke an Verlagerung nach Spanien oder Portugal. Sind diese Länder auch steuerfrei, weil ich in Norwegen weiß, wo ich herkomme, gibt es eine schreckliche Steuer auf Gewinne aus Devisenhandel. Jeder Überblick über Länder, die Steuern zahlen und nicht würde sehr geschätzt werden, danke. Ich bin nur fragen, weiß jemand, was Länder sind steuerfrei für Forex Trading Im jetzt leben in England, wo ich keine Steuern auf meine Einnahmen zu zahlen. Aber es ist kalt und schrecklich, und ich denke an Verlagerung nach Spanien oder Portugal. Sind diese Länder auch steuerfrei, weil ich in Norwegen weiß, wo ich herkomme, gibt es eine schreckliche Steuer auf Gewinne aus Devisenhandel. Jeder Überblick über Länder, die Steuern zahlen und nicht würde sehr geschätzt werden, danke. Die Steuer ist auf Forex-Gewinne in Großbritannien zu zahlen. Aber ich gehe davon aus, dass du dich verbreitet hast. Ich frage mich nur, weiß jemand, welche Länder für den Devisenhandel steuerfrei sind. Jetzt lebe ich in England, wo ich keine Steuern auf meine Einnahmen bezahle. Aber es ist kalt und schrecklich, und ich denke an Verlagerung nach Spanien oder Portugal. Sind diese Länder auch steuerfrei, weil ich in Norwegen weiß, wo ich herkomme, gibt es eine schreckliche Steuer auf Gewinne aus Devisenhandel. Jeder Überblick über Länder, die Steuern zahlen und nicht würde sehr geschätzt werden, danke. Dubai ist steuerfrei Steuern auf Forex, wenn Sie ein Vollzeit-Handel sind, kann komplizierter sein dann nur mit Blick auf Kapitalertragsteuer. Zum Beispiel in Kanada als Vollzeit-Händler bin ich nicht auf die Kapitalgewinnrate besteuert, sondern mit einer normalen Einkommensquote (was in meinem Fall doppelt sein kann und ist). Steuerbehörden können auf Vollzeit-Händler zu sehen, wie das ist Ihr Job, während Kapitalertragsteuer für Menschen, die investieren, aber nicht für ein Leben verwendet wird. In meinem Fall musste ich ein Unternehmen schaffen, um es effizienter zu machen. Ich behaupte nicht, ein Steuerberater irgendwelcher Art zu sein, und ich bin nur. Ich habe daran gedacht, eine Firma in der Schweiz zu gründen, um weiter zu handeln, denn ich habe bereits ein Schweizer Bankkonto, das mich weniger bezahlen lassen sollte, hoffe ich. Ich sehe nicht ein, warum wir in erster Linie Steuern zahlen müssen, keine Regierungen tun, was sie mit dem Geld sowieso sein nur eine Verschwendung sind. Zypern. Niedrige Steuern, Englisch ist die zweite offizielle Sprache, die es einfach macht, mit offiziellen Institutionen zu kommunizieren und auch im täglichen Leben wird jeder Sie verstehen, es ist der sonnigste Ort in Europa, 2 Flughäfen. So dass man ganz leicht zu allen Orten in Europa kommt. Ist nur indirekt mit dem Thema zu tun. Cyprus-maillow-key-w. Ollar-Business-Interview mit einem der Alpari-Gründer, sie haben gerade einen Alpari-Turm in Limassol, Zypern.

No comments:

Post a Comment